集团审计法务部开展年度专项检查落实情况督查
出自:审计法务部    更新时间:2021-10-29 11:13:37

2021年9月至10月,集团审计法务部对2020年公司内部各类专项检查存在问题整改情况进行全面督查。

此次检查,进一步核实了集团各部门、各子公司2020年度疫情防控资金和物资专项检查、财政资金专项检查、三公经费专项检查的相关整改落实情况疫情防控资金和物资的分配、管理、使用情况以及财政资金往来情况等发现问题的整改落实情况,确保了疫情防控资金物资公开透明合理使用,加强了财政资金使用的安全防线, 促进“三公经费”管理的规范化和制度化。