审计部开展一季度业务资料审查工作
出自:审计部    更新时间:2020-06-09 13:27:01

近日,审计部根据集团《内部审计文件报送管理办法》对各部门报送的一季度业务资料进行了审查。资料审查过程中,审计部对审查发现的问题与各部门进行充分沟通,逐一核实,在编制审查工作底稿的基础上汇总形成审查记录,提出整改建议意见。下一步,审计部将对整改情况进行后续检查。
       通过对业务资料审查,审计部能够及时掌握集团业务活动开展情况,及早发现问题,识别潜在风险,提出应对措施,为集团经营保驾护航。