为顺利开展集团内部审计工作,建立集团内部审计制度及工作程序,审计部于2020年3月10至3月20日对集团公司各部门开展工作调查。调查过程中征求了各部门对内部审计制度的修改意见,了解了各部门的工作内容、风险点、需相互配合的工作,解答了各部门对审计工作的相关问题。在今后的工作中审计部将不断完善制度修订,加强监管力度,严格按照有关制度及法律法规开展集团公司内部审计工作。